问题1: 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?
答:是的。
问题2: 入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么
答:是的。
问题3: 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?
填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;
(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;
(四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;
(五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用
问题4: 自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?
填今年可以弥补的数额。
问题5: 年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?
答:对。是的
问题6: 自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么?
填弥补亏损后应缴纳的所得税。
根据各种税的纳税依据,如收入等,根据这个算的水利金及其他的税,是否和自己企业上年交的税相同,有没有漏交的税等,具实填写
意思就是说自己企业有没有违规现象,应该没有什么,国税也填,自己遵照发票管理办法,依法开具发票,在经营过程中没有违规、违纪等现象,就可以了
先要搞明白,该份自查表是为什么情况而要填写? 这样写起来才可以有针对性。
一般是很简单的,按照上面要求写。
1.自查情况:
经自查,2008年本公司遵守税务各项规定,能正确核算本企业收入、成本、费用,及时完成税务申报和纳税工作,无偷税、纳税现象。
2:查什么税?国税还是地税?
2008年1-10月,
A;交**税: 元 凭证号:
B: ......
C: ......
滞纳金: 无
3: 有就如实填写,没有就写“无”。
是的,我认为这样就可以了