1、你4月开始使用软件的,固定资产在录入的时候,以前使用的卡片你录入的时候是必须以原始卡片录入进去,原始卡片录入的时候肯定有原值,折旧等,而且这个原值折旧数据合计一定要跟你总账里面的是一致的
固定资产模块进行月末折旧处理。但是不生产凭证,然后对固定资产进行结账。凭证再在总账里面做。最后再去年结。但是要考虑的是结转后会把固定资产的原值跟累计折旧都带到2012年。要记得去做固定资产调整。