请问12月份多计提了所得税,1月怎么调整?

2024-11-15 09:21:28
推荐回答(5个)
回答(1):

应该是:借:以前年度损益调整 -1655.28
贷:应交税金——应交所得税 -1655.28
结转以前年度损益调整:借:以前年度损益调整 1655.28
贷:利润分配——未分配利润 1655.28

你将这个《借:应交税金——应交所得税 1655.28》一般是货:现金、银行存款等

回答(2):

1月份可以暂时不做帐务调整,在所得税汇算清缴时将多提的所得税做纳税调整。最后,按照汇算清缴后需要补交所得税一起作帐务调整凭证。

回答(3):

1、借 应缴税费-所得税
贷 以前年度损益调整
2、借 以前年度损益调整
贷 利润分配-未分配利润

回答(4):

应该是:借:以前年度损益调整 -1655.28 贷:应交税金——应交所得税 -1655.28 结转以前年度损益调整:借:以前年度损益调整 1655.28 贷:利润分配——未分配利润 1655.28 你将这个《借:应交税金——应交所得税 1655.28》一般是货:现金、银行存款等

回答(5):

同时在对应账簿上用红笔记上,摘要中注明原因。