我公司收到客户支票已经进账了,但是我客户不要发票,也就是我们没有开发票给客户,要怎么做分录

2025-04-16 10:10:44
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正确处理业务如下:
借:银行存款
贷:应收账款
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
这种处理方式,你可以选择不开票,录入无票销售中,如果一定要开票最好也只开普通发票。另外提醒一下,最好通知对方你们已经做了销售,如果对方不记账,你开了票可能会查到涉留票,特别是你不小心开了专用发票。