金蝶K3,在固定资产模块怎样结转固定资产清理?

是在总账直接输吗?
2024-11-07 09:44:46
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回答(1):

金蝶K3在固定资产模块结转固定资产清理流程如图:

1、打开K3系统,点击左侧的财务会计进入,如图。

2、进入财务会计后,点击固定资产模块进入,如图。

3、进入固定资产模块后,点击统计报表,如图。

4、点击统计表后,双击右侧窗口的处理情况表打开,如图。

5、双击处理情况表后,会跳出一个窗口,选择设置起始年期和结束年期,然后点击下面的确定按钮,如图。

6、点确定以后,就可以看到设定期间的已报废的固定资产明细表了,如图。

回答(2):

1、首先,打开K3系统,点击左侧的财务会计进入,如图。

2、进入财务会计后,点击固定资产模块进入,如图。

3、进入固定资产模块后,点击统计报表,如图。

4、点击统计表后,双击右侧窗口的处理情况表打开,如图。

5、双击处理情况表后,会跳出一个窗口,选择设置起始年期和结束年期,然后点击下面的确定按钮,如图。

6、点确定以后,就可以看到设定期间的已报废的固定资产明细表了,如图。

回答(3):

1、打开固定资产模块,点击新增固定资产或变动固定资产变动进入界面,进入固定资产管理界面,如下:

2、点击上图的左上角的清理按钮,弹出下面界面:

3、做完固定资产清理,就可以。

4、做好之后,点固定资产生成凭证。

5、如果没用固定资产模块,有可以在总账模块,手工录凭证。

回答(4):

不知道您的K3是什么版本,处理方式为在固定资产中先做固定资产清理(固定资产管理-业务处理-卡片查询-清理),做完清理后,在生成凭证传递到总账(固定资产管理-凭证管理-凭证生成)中将清理的固定资产自动生成凭证即可,我不太清楚你的K3版本,路径或许有些出入,但是方法都是一样的。

回答(5):

在凭证处理里直接生成凭证就可以了,当然总账里直接输入也可以,但是如果金额没输对,容易造成总账和固定资产对账不平