应收账款调成其他应付的会计分录借:其他应付款---xxx贷:应收账款---xxx该分录用于非货币性交易的往来对冲,也用于同一商户多户头的调整
做一个凭证,只调整余额就行了,在摘要中说明调整的原因。
首先用红字冲原来的凭证借:现金银行(红字)贷:应收账款(红字)再就把正确的调回来借:其他应付款贷:现金/银行存款
具体说明