1月份共有四张进项税抵扣票,实际认证了二张,那1月份只能申报入账认证了的那二张发票,一月退回给供应商重开的二张发票已入账的二笔分录可以用传票红冲办法来处理,到二月认证好后再按实际入账就可以了。
不能导入。但是这个本身并不影响你账面数据,仅仅是进项税额只能在2月抵扣而已,因此你甚至可以不做处理,并不会影响你的整体状况。
不能,2月份认证的只能算作2月的进项,在2月抵扣。
不能的,只有在2月抵扣,先在账上挂一下吧。
不能