有两种操作方法:1、在凭证列表,选中需要反审核的凭证,然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项,点击这个菜单项就可以了。2、打开需要反审核的凭证,点击“反审核”的菜单项。要进行反审核操作,前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期间。举例说明,第1期的“记-2”凭证需要反审核,如果已经结账到第2期,也就是说当前期间是第2期,则需要先从第2期反结账到第1期,再进行反审核的操作。