你的分录基本是正确的,但是没有计算税金,不能按合同做收入,应该按照发票货收到索取装饰款项的有效凭据时才可以做这笔分路,下面是正确的分录(先把以前做的分录用红字冲正)借:应收账款-某某客户 贷:营业收入 应交税费-增值税-销项税额
把5月的冲了,然后6月重新做个分录!1、红字借:应收账款,贷:主营业务收入2、按发票金额确认收入和税金(如果要交税的话)借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费