在建工程为负数转为其他应付款会计分录怎么做?

2025-04-14 14:58:46
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你先看看,在你做最后调整之前:
1、09年底在建工程是不是你记错的那个数?10年有没有把在建工程冲销过。
2、10你记的借:固定资产 贷:其他应付款,其中的其他应付款是否也冲销过?
如果以上两笔都没有冲销过,那么正常情况下,你最后做的应该是把之前错的冲平了才对。应该是在建工程和其他应付款没有余额了(假设是这两个科目没有其他业务发生)