已经认证的增值税专用发票,开票方要求开错了,具体怎么操作?

然后这张发票还是有销售清单的。系统里录不进去
2025-04-13 07:54:40
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回答(1):

若是当月的,认证了,申报纳税的时候,将这张发票剔除出来,不要抵扣。然后将这张发票退给开票方,由开票方作废,然后重新开。
若是跨月的,已经认证抵扣了,由购买方在金税开票系统申请开具红字发票申请单,然后将申请单给开票方,开票方据此开红字发票给你们,并同时重新开正确的蓝字发票给你们。