我个人意见供你参考:1、银行余亮帆帐去银行键备要来现在的对账单,以竖雹对账单的余额为准建银行帐,以前发生的业务和银行帐有关的票据就不要用了。2、现金账借鉴银行帐的处理方法就可以。 和老板商量一下。祝你顺利!
可能是年初还没有结转上年余额呢吧,结转完就有上年余额了
是当年新公司没有期初余额,大粗笑如果是年前的就应该有期初余额凳陆,也不是所有科目都有,上年末滚含为零的不结转,收入费用科目都没有
没有数据那就是0啊