在用友采购系统里 当月购入一个已付款的但发票未到怎么在采购管理操作 次月发票到了又该怎么操作

麻烦大家了
2024-11-15 11:36:30
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嗯,这个是典型的采购暂估业务。这个在存货核算选项中有暂估核算方式的选择,一般都会使用单到回冲。也就是当月入库单直接暂估入账什么时候发票来了什么时候生成红字回冲单冲销这笔暂估金额然后同时生成一笔与发票金额一致的蓝字回冲单。
以此举例说明哈:
当月操作:当月入库单不做其他处理,记账后生成凭证选择采购入库单暂估记账(只要在正常单据记账前入库单没有和采购发票做过结算,软件会视为暂估业务)
借:库存商品
贷:应付账款暂估
次月操作:次月发票来了,参照该笔入库单生成采购发票,并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录,点击表头的暂估按钮(如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单)。然后到核算下,正常单据记账,生成凭证,这里要选择红字回冲单和蓝字回冲单、
红字生成凭证为:
借:库存商品
贷:应付账款暂估
蓝字生成凭证为:
借:库存商品
贷:材料采购/在途物资/应付账款(这里就是正常采购的凭证分录,各家做法不一)。