月末本期固定资产相关业务处理完毕,点计提折旧,如果你是固定资产和总账集成使用,计提完折旧点制单(制作凭证),然后月末结账;如果你就是单一固定资产模块,计提完折旧,删除制单记录,点月末结账即可上海用友坤迪