我不知道你们以前结账前为什么不总账与固定资产模块对账?如果每个月末都对了账再结账,估计问题也不会留到今天。
我曾主持实施过KIS,K3,U8,和EAS,多少有点发言权,在这里我说说我的做法:
1、首先保证一个账是对的,一般是保证总账无误。你所说的没有生成总账凭证,可以在这个月手工补录。当然,这涉及到以前年度损益调整,第一看金额的大小,第二看你们自己和税务部门的严谨性。我们以前也遇到过这样的问题,一般是直接做凭证调整,做以前年度损益调整太麻烦,到时候也解释不清;
2、固定资产模块处理:在月末计提折旧后,使用“折旧修改”的功能,针对个别资产进行调整,强行将折旧调成与总账一致,然后再生成凭证。
3、以上只能治标不能治本,最好的办法就是重新盘点一次,按实际情况将总账与固定资产账进行调整,并加强后期对固定资产的管理。如有盘亏之类,别忘了去主管税务机关备案。
尊敬的客户,您好:
完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA
感谢您对金蝶公司的支持!