增值税怎么交

2024-11-19 21:43:25
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回答(1):

不是的
这280000只是你的进项税额,把你开发票的销售税额减去进项税额的差才是增值税
而且你不能算从元月到现在的呀,是要每月进行核算的
当月的销项税—当月的进项税=本月应交增值税

回答(2):

不是。证明你公司有280000的销项税抵扣了280000的进项税,应交增值税为零。
就是,应该当月算当月的。
可能是你累计目前税负低

回答(3):

回答(4):