1、客户来厂审查的陪同与处理﹔ 2、客户审查不合格事项的回复与跟踪确认﹔ 3、客户要求提交环保资料的确认﹔ 4、我司相關环保信息向供货商的传达﹔ 5、要求供货商提交的环保资料之确认﹔ 6、管理评審相关事项的跟进﹔ 7、内部审查的制定、确认与监督执行﹔ 8、外部审查的准备与陪同及不合格项的改善跟踪与回复﹔ 9、内部体系的宣传培训及监督执行﹔ 10、体系文件的管控与修定﹔ 11、文控中心事務的处理﹔ 12、内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认﹔ 13、体系资料的收集等。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 岗位说明书 1.对公司质量体系进行审核,评价组织质量体系的符合性、有效性、持续性; 2.负责对全厂体系内文件资料的收集、整理、保存、传阅与控制(其中包括:ISO文件正本目录 建立、"本分发、版本控制、 保存期限规定,并指导各部门文员建立健全文件资料档案 3.监督各部门记录管理实施,并指导、规范各部门记录管理; 4.通过宣传、培训、教育使各级员工理解并满足质量体系; 5.对现场、质量活动进行独立的、系统的审核,对不合格项开具纠正预防措施并对结果进行验证; 6.就质量体系的保持和改进向上级提出建议; 7.对外部审核起接口作用,了解外审资讯为外审做准备; 8.安排年度审核计划对质量体系进行监督、审核、维护; 9.协助管代、总经理进行年度管理评审; 10.主导工厂7S工作之推行、检查、指导; 至于流程,觉得不是很好拟定。 如有需要,要联系: 4437 497 85
记得采纳啊